职位描述
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岗位职责:
1. 进行制度规划管理,规范集团审计工作;
2. 参与制定集团各项审计制度、工作流程和管理办法,参与制定集团审计年度工作计划、专项审计工作计划等;
3. 实施年度审计工作计划,履行审计监督职责,协助总部开展违规经营投资责任追究工作;
4. 负责在所承担的项目中开展审计信息化应用,协助开展审计信息系统建设;
5. 开展审计问题整改核查等,参与协调对接上级单位对所辖区域内的内部审计工作;
6. 完成领导交办的其他工作任务。
任职要求:
1. 大学本科及以上学历,党员优先;
2. 财务、会计、经济、金融或相关专业;
3. 具备CPA、CIA等职业资格证书,或相关专业模块领域中级专业职称优先;
4. 熟练掌握财税和审计相关知识,了解公司法、经济法相关知识,了解医药行业相关业务知识;
5. 熟练使用财务软件及审计软件;
6. 身体健康,能承受工作压力,适应经常出差。